Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, разобраться:
Данные первоначальные приобретение авто в лизинг.Авто остается на балансе лизингодателя.
Первоначальная стоимость 2700000
Лизинговые платежи 5000000
Первоначальный взнос 250000
Лизинговый платеж к уплате 78000
Лизинговый платеж к начислению 82000
Выкупная цена предмета лизинга 1000 руб
Информационные услуги по лизингу 10000 (не понятно как отразить в 1С, пока повесила сразу на затраты, хотя, как понимаю, надо увеличить стоимость 20/76.5 и 76.5/51 проводки сделала), возможно надо 08.04.2/76.5 10000 и оплата 76.5/51 10000руб.
ООО на УСН
Поступление в лизинг (принято к учету ставим "позднее")
08.04.2/76.07.1 5000000
001/-- ставим на забалансовый счет
Оплата авансового платежа по лизингу (первоначальный взнос) - банковская выписка
76.07.2/51 250000
Оплата лизингового платежа - банк выписка
76.07.2/51 78000
АКТ по лизингу (82000)
76.07.1/76.07.2 82000
Это все проводки, которые должны быть? Как понимаю, 76.07.2 счет закроется, когда будет последний лизинговый платеж.
Как потом ставить на баланс поступление ОС (видимо 01/08.04.2 ??? руб и убираем с забаланса ---/001)?
Как и когда закроется счет 08.04.02?
Полагаю, что
01/08.04.2 5000000
02/01 4999000 начисленный износ лизингодателем
Все ли я делаю правильно? для меня это новая тема, боюсь ошибиться...
Заранее благодарю.